• FI关于凭证的修改和冲销操作


    :凭证的更改

    1,已经过帐的

    FB02.具体操作见财务操作手册(也可以见凭证显示手册,基本操作是一样的)

    过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等

    2,预制凭证的更改.

    TCODE,FBV2.

    预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.

    如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.

    :凭证冲销

    原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

    1,财务模块手工输入的凭证的冲销

    TCODE:FB08

    输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.

    如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

     当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

    2,MM模块的凭证冲销

    2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销

    TCODE:MBST

    输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.

    保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

    2.2)发票发票交验的取消

    TCODE:MR8M

    输入发票号码,冲销原因

    保存即可.

    提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.其实不需要手工清除.

     

    3,SD的凭证冲销

    3.1)SD发货凭证的冲销

    注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
    操作:

    TCODE:VL09

    输入相应的界定条件

    系统根据用户输入列出所有交货凭证。

    用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。

     

    3.2),发票的取消(SD开发票的时候错误)

    操作:

    TCODE:VF11

    输入要取消的发票号码

    点击:保存

    冲销完毕. 
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